Empenho
Nº. Empenho | 016005 / 2025 | Data | 30/07/2025 |
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Modalidade Compra | Não se Aplica | Processo | |
Licitação | Espécie | Ordinário | |
CPF / CNPJ | 03.492.330/0001-30 | Homologação | |
Secretaria | Secretaria de Município da Saúde | ||
Unidade Orçamentária | Fundo Municipal de Saúde | ||
Fonte de Recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||
Projeto Atividade | Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial | ||
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.0.0.0.0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||
Sub-Elemento | LOCACAO DE IMOVEIS | ||
Credor | PREDIAL IMOVEIS LTDA - ME |
Descrição | Ud | Qtd | Valor Unit. (R$) | Valor (R$) |
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INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO CAPS AD II CIA DO RECOMEÇO, NO PERÍODO DE 05 DIAS DO MÊS DE JULHO/2025 (DE 20 A 24/07/2025) EM QUE FICOU DESCOBERTO DE CONTRATO, CONSIDERANDO QUE O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO TEVE SUA TRAMITAÇÃO ATRASADA DEVIDO A DEMORAS NAS TRAMITAÇÕES INTERNAS, E QUE O SERVIÇO NO CAPS CONTINUOU EM FUNCIONAMENTO, CFE. JUSTIFICA O MEM. Nº 522 / 2025 / SMS / SAF. | SV | 1 | 1.346,25 | 1.346,25 |
>>> DEMANDA 340546 <<< | ||||
=> RECURSO 1600.4501 | ||||
CEF SAÚDE C/C 624061-9 (3772) |
Total: R$ 1.346,25
Valores do Empenho (R$) | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1.346,25 | 0,00 | 0,00 |
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